ПРОГРАММА СЕМИНАРА
09.00 - 10.00 Регистрация участников, приветственный кофе
10.00 – 11.30 Часть I Изменения налогового законодательства. Их последствия для системы налоговой оптимизации
Основные вопросы:
- Изменения в законодательстве, связанные с налогообложением. Их оценка, плюсы и минусы новшеств, применение на практике
- Расширение полномочий Фонда социального страхования и Пенсионного фонда. Последствие для организаций
- Основные методы налоговой оптимизации. Меры, помогающие минимизировать риски, связанные с налоговой экономией.
- Приемы налоговой оптимизации, которые необходимо обновить из-за изменений законодательства или новых тенденций в деятельности налоговой службы
11.30 – 12.00 Кофе-брейк
12.00 – 13.30 Часть II Методы налоговой оптимизации и подготовка системы налоговой безопасности
Основные вопросы:
- Методы снижения налогов, основанные на применении упрощенной системы налогообложения и иных специальных режимов. Плюсы и минусы данных методов, их использование на практике.
- Использование учетной политики предприятия для снижения налогов. Оценка эффективности учетной политики, как механизма для законной минимизации налоговой нагрузки.
- Введение ответственности организации за контрагентов. Как не платить налоги за чужие ошибки?
- Разработка системы налоговой безопасности. Определение ответственных лиц, элементов налогового риска, мероприятий, позволяющих снизить вероятность налоговых претензий. Введение паспорта налоговой безопасности контрагента
- Разработка оптимальных правил взаимодействия сотрудников, необходимых для того, чтобы своевременно устранять налоговые недочеты
13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 16.00 Часть III Налоговый контроль. Использование внутрифирменного контроля, снижение рисков налоговых доначислений со стороны инспекции
Основные вопросы:
- Использование системы налоговой безопасности и внутреннего контроля для проверки эффективности и полноты мер, принимаемых для снижения налогов главным бухгалтером, финансовой и юридической службой.
- Плюсы и минусы приглашения аудиторов и иных внешних специалистов для оценки эффективности налоговой оптимизации и системы налоговой безопасности Новые тенденции в работе налоговой службы. Основные причины для налоговых доначислений. Их устранение
- Показания работников и разночтения в действиях сотрудников, как одна из причин для налоговых претензий. Подготовка инструкций, порядка взаимодействия работников и иных внутренних документов, помогающих защитить компанию.
- Алгоритм действий руководителя компании и подчиненных при налоговых проверках.
- Анализ претензий, предъявляемых инспекцией к крупным налогоплательщикам. Использование положительного опыта организаций. Оценка ошибок, допущенных компаниями
|
Генеральный Интернет-партнер
|